Orden de Compra. Nº657-72-AG26 "Materiales de Oficina compra ágil: 657-37-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 657-72-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina compra ágil: 657-37-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XI REGION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Facturación RAMON FREIRE Nº 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 739100
Dirección de Envío de la Factura RAMON FREIRE Nº 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2026
TítuloDescripción
Entrega de MaterialesLos materiales deben ser entregados en Freire 5, Coyhaique, Edificio SERVIU en el 2do piso Oficina de Servicios Generales y Abastecimiento, a la Srta. Orieta Reyes Vasquez
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARTNER DISTRIBUIDORA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
R.U.T. 77.309.082-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARTNER DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Globalútiles y materiales de oficina destinados al abastecimiento de distintas unidades y departamentos del servicio, necesarios para el desarrollo de labores administrativas y operativas institucionale de acuerdo a archivo adjunto Cabe señalar que se debe ofertar por la totalidad de los productos  $ 3.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890.000 $ 3.890.000
Total Neto $ 3.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 739.100
TOTAL OC $ 4.629.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.