Orden de Compra. Nº657-85-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 657-40-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 657-85-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 657-40-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 657-40-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XI REGION
Razón Social SERVIU XI Región
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Unidad de Compra RAMON FREIRE Nº 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU XI Región
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Facturación RAMON FREIRE Nº 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 1007
Dirección de Envío de la Factura RAMON FREIRE Nº 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE OMAR SEPULVEDA FERNANDEZ
Razón Social JORGE OMAR SEPULVEDA FERNANDEZ
R.U.T. 4.814.339-3
Sucursal JORGE OMAR SEPULVEDA FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidadempaste en tapa de carton forrada en tevinil, individualizacion del documento y letras doradas a fuego  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 5.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.007
TOTAL OC $ 6.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.