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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
658-112-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 658-74-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.004-5 |
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Dirección de Facturación |
ALMAGRO 372 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
297116,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALMAGRO 372 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2024 |
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Proveedor |
Agencia Miranda |
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Razón Social |
AGENCIA MIRANDA SPA
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R.U.T. |
77.978.348-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agencia Miranda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 23 | Unidad | Se requieren adquirir los siguientes insumos para reciclado:
PRODUCTO CANTIDAD
TONER RICOH IM C300 NEGRO #101178 6
TONER RICOH IM C300 CYAN #101179 5
TONER RICOH IM C300 MAGENTA #101180 5
TONER RICOH IM C300 AMARILLO #101181 5
CARTUCHO DE TÓNER HP 55A NEGRO LASERJET CE255A ORIGINAL 2
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$ 67.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.563.770
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$ 1.563.770
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Total Neto
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$ 1.563.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 297.116
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$ 1.860.886
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.