Orden de Compra. Nº658-112-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 658-74-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 658-112-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 658-74-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IV REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 del sistema SIGFE 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.004-5
Dirección de Facturación ALMAGRO 372
Comuna La Serena
Impuesto 297116,3
Dirección de Envío de la Factura ALMAGRO 372
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agencia Miranda
Razón Social AGENCIA MIRANDA SPA
R.U.T. 77.978.348-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agencia Miranda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner23UnidadSe requieren adquirir los siguientes insumos para reciclado: PRODUCTO CANTIDAD TONER RICOH IM C300 NEGRO #101178 6 TONER RICOH IM C300 CYAN #101179 5 TONER RICOH IM C300 MAGENTA #101180 5 TONER RICOH IM C300 AMARILLO #101181 5 CARTUCHO DE TÓNER HP 55A NEGRO LASERJET CE255A ORIGINAL 2   $ 67.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.770 $ 1.563.770
Total Neto $ 1.563.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.116
TOTAL OC $ 1.860.886


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.978.348-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.