|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
659-109-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESIÓN A COLOR SOBRE LÁMINA DE ACERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.802.008-8 |
|
Dirección de Facturación |
Rengo 384 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
66500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rengo 384 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL PUBLIOCTAVA |
|
Razón Social |
COMERCIAL PUBLIOCTAVA LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.310.917-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL PUBLIOCTAVA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73151906
| Servicios de impresión industrial de transferencia | 1 | Unidad | Impresión a color sobre lámina de acero. | |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.500
|
|
$ 416.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.