Orden de Compra. Nº660-9-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 660-8-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 660-9-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 660-8-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.834.000-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 853 – Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.834.000-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 853 – Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 131298,36
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 853 – Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas40UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO  $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.320 $ 51.320
44121708
Marcadores3UnidadPLUMON DE PIZARRA ACRILICA CAJA DE 12 UNIDADES COLOR AZUL  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
44121708
Marcadores3UnidadPLUMON DE PIZARRA ACRILICA CAJA DE 12 UNIDADES COLOR NEGRO  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
44122103
Corchetes20UnidadCORCHETERA 26/6  $ 2.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.000 $ 439.000
60121524
Bolígrafos de gel12UnidadBOLIGRAFO TINTA GEL CAJA DE 12 UNIDADES COLOR AZUL  $ 5.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.352 $ 62.352
60121524
Bolígrafos de gel12UnidadBOLIGRAFO TINTA GEL CAJA DE 12 UNIDADES COLOR NEGRO  $ 5.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.352 $ 62.352
Total Neto $ 691.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.298
TOTAL OC $ 822.342


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.