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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
661-187-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de pasajes aereos a Pto. Williams PGC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.012-6 |
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Dirección de Facturación |
CROACIA Nº 722 P:8 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CROACIA Nº 722 P:8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2011 |
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Proveedor |
AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
89.428.000-K |
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Sucursal |
AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101501
| Transporte aéreo nacional de carga | 1 | Unidad no definida | | |
$ 136.158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.158
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$ 136.158
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Total Neto
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$ 136.158
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 136.158
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.