Orden de Compra. Nº661-187-SE11 "Compra de pasajes aereos a Pto. Williams PGC"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 661-187-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes aereos a Pto. Williams PGC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.012-6
Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.012-6
Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 89.428.000-K
Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101501
Transporte aéreo nacional de carga1Unidad no definida   $ 136.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.158 $ 136.158
Total Neto $ 136.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 136.158

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.