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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
661-78-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 661-13-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.012-6 |
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Dirección de Facturación |
CROACIA Nº 722 P:8 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
135181,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CROACIA Nº 722 P:8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2023 |
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Proveedor |
termolam.cl |
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Razón Social |
COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.007.089-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
termolam.cl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211802
| Almohadillas de ratón o mousepad | 42 | Unidad | apoya muñecas ergonómicos para funcionarios de esta seremi, adjuntar foto del producto y especificaciones tecnicas | se elige a este proveedor por presentar el pad mouse y el apoya muñeca en una sola oferta. |
$ 16.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 711.480
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$ 711.480
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Total Neto
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$ 711.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.181
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$ 846.661
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.