Orden de Compra. Nº661-94-SE24 "PASAJES A PUERTO WILLIAMS DE PGC"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 661-94-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PASAJES A PUERTO WILLIAMS DE PGC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.012-6
Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0121 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.012-6
Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 89.428.000-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos5Unidad no definidaPASAJES DE ATIRCIO AGUILERA, FERNANDO UMAÑA, GABRIEL OYARZUN, ELISAROSALES Y ADRIANA OJEDA. CODIGO DE RESERVA ESZTECFACTURAR CON CARGO A ESTA OC LAS RESERVAS GESTIONADAS A TRAVES DE CORREO ELECTRONICOS Y CON CARGO A LOS COMETIDOS POR REALIZAR. ENVIAR LA FACTURA A DTE DIRECCION DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM E INDICAR LA OC EN LA GLOSA DE LA FACTURA $ 241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.000 $ 1.205.000
Total Neto $ 1.205.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.205.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.