|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
661439-192-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seguridad Presidencial |
|
Razón Social |
Presidencia de la Republica
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los tuliperos 2197 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Presidencia de la Republica
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
|
|
Comuna |
Macul
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
|
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Convenio Marco Chilecompra |
|
Razón Social |
SKY AIRLINE S A
|
|
R.U.T. |
88.417.000-1 |
|
Sucursal |
Convenio Marco Chilecompra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: QMGNOR Ticket: 6052214738753 Ruta: Valdivia/Santiago Observación: Ida:04-01-2021 | |
$ 42.255,00
|
$ 4.549,00
|
$ 0,00
|
$ 42.255
|
$ 37.706
|
78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: QMGNOR Ticket: 6052214738752 Ruta: Valdivia/Santiago Observación: Ida:04-01-2021 | |
$ 42.255,00
|
$ 4.549,00
|
$ 0,00
|
$ 42.255
|
$ 37.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 75.412
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.