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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662237-217-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CC Servicio de telefonía móvil y banda ancha |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-7-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1170559,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
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Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | ID N°1122317-7LR24
El presente contrato comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderá por el período de 20 meses, el cual comprende el plazo de ejecución de los servicios durante 18 meses,
cuya fecha de inicio se establece a continuación, y dos meses posteriores para las gestiones de pago y cierre del contrato.
La fecha de inicio del servicio será a partir del 11 de septiembre de 2024. | |
$ 6.160.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.160.840
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$ 6.160.840
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Total Neto
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$ 6.160.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.170.560
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$ 7.331.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.