Orden de Compra. Nº662237-370-SE23 "Adquisición vestuario gestores Tolerancia Cero DESDE 662237-48-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662237-370-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición vestuario gestores Tolerancia Cero DESDE 662237-48-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662237-48-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA NACIONAL
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 850 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235 Piso 6
Comuna Alhué
Impuesto 2075142
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235 Piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMCO
Razón Social PHOENIXX SPA
R.U.T. 76.680.999-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XIMCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1UnidadAdquisición de Vestuario para los Gestores Regionales del Programa Tolerancia Cero a Nivel Nacional del SENDA. Remítase al Acápite II Bases Técnicas de Res. Exta. N°767/23 adjuntasVESTUARIO GESTORES TOLERANCIA CERO. DETALLES EN ANEXOS Y FICHAS TÉCNICAS. $ 10.921.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.921.800 $ 10.921.800
Total Neto $ 10.921.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.075.142
TOTAL OC $ 12.996.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.