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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662237-370-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición vestuario gestores Tolerancia Cero DESDE 662237-48-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662237-48-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235 Piso 6 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
2075142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235 Piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
XIMCO |
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Razón Social |
PHOENIXX SPA
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R.U.T. |
76.680.999-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
XIMCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | Adquisición de Vestuario para los Gestores Regionales del Programa Tolerancia Cero a Nivel Nacional del SENDA. Remítase al Acápite II Bases Técnicas de Res. Exta. N°767/23 adjuntas | VESTUARIO GESTORES TOLERANCIA CERO. DETALLES EN ANEXOS Y FICHAS TÉCNICAS. |
$ 10.921.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.921.800
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$ 10.921.800
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Total Neto
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$ 10.921.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.075.142
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$ 12.996.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.