Orden de Compra. Nº662237-425-SE14 "Diseño y programa de integración social Licit. ID 662237-17-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662237-425-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Diseño y programa de integración social Licit. ID 662237-17-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662237-17-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA NACIONAL
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Moviliza
Razón Social MOVILIZA
R.U.T. 65.860.350-7
Sucursal Moviliza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141511
Estudios de grupos sociales o servicios relacionados1UnidadDiseño de una herramienta de evaluación de necesidades de integración social y de un programa de integración social de adolescentes y jóvenes usuarios de centros de tratamiento convenio SENDA. Remitase al Pto. 15 Bases Técnicas Corporación Moviliza $ 48.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500.000 $ 48.500.000
Total Neto $ 48.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 48.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.