Orden de Compra. Nº662453-1-CM18 "COMPRA DE MATERIALES MARZO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Letras y Garantia TalTal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662453-1-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES MARZO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Garantia de TalTal
Razón Social Juzgado Letras y Garantia TalTal
R.U.T. 61.927.800-3
Dirección de Unidad de Compra Serrano 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Letras y Garantia TalTal
R.U.T. 61.927.800-3
Dirección de Facturación Serrano 480
Comuna Taltal
Impuesto 58495,3
Dirección de Envío de la Factura Serrano 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2018
TítuloDescripción
JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA Y FAMILIA DE TALTALSE RECEPCIONARÁN LOS MATERIALES EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TALTAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007343 )CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AMARILLA UNIDAD 1025343(1007343) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AMARILLA UNIDAD; Código: 12294AM; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios10 (1007271 )CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD 1025271(1007271) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD; Código: 82849; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.750 $ 73.750
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1108383 )CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES 1128383(1108383) CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.750 $ 47.750
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso60 (1006580 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 500 HJS. 1024580(1006580) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 500 HJS.; Código: 11821; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.580 $ 167.580
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario8 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 14284; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
Total Neto $ 310.980
Descuento $ 3.110
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.495
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 366.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.