Orden de Compra. Nº662454-11-CM18 "Compra de materiales "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Garantia Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662454-11-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Antofagasta
Razón Social Juzgado Garantia Antofagasta
R.U.T. 61.949.800-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003 del sistema ppto 2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Garantia Antofagasta
R.U.T. 61.949.800-3
Dirección de Facturación San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
Comuna Antofagasta
Impuesto 11698,87
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 1 (1171301 )TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES 1197344(1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007657 )CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD 1025657(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios25 (1007785 )ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD 1025785(1007785) ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas20 (1247133 )SACAPUNTA PROARTE PLASTICO CON DEPOSITO TRIANGULAR UNIDAD 1273147(1247133) SACAPUNTA PROARTE PLASTICO CON DEPOSITO TRIANGULAR UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta5 (1007779 )DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD 1025779(1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.895 $ 4.895
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas2 (1172083 )PILA DURACELL ALCALINA AA 6 UNIDADES 1198095(1172083) PILA DURACELL ALCALINA AA 6 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
Total Neto $ 62.830
Descuento $ 1.257
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.699
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.