Orden de Compra. Nº662454-24-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Garantia Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662454-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Antofagasta
Razón Social Juzgado Garantia Antofagasta
R.U.T. 61.949.800-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado olv del sistema cgu + plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Garantia Antofagasta
R.U.T. 61.949.800-3
Dirección de Facturación San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
Comuna Antofagasta
Impuesto 4182
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.260 $ 14.260
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006375 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024375(1006375) NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 16150; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
Total Neto $ 22.230
Descuento $ 222
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.182
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.