|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
662455-20-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Calama |
|
Razón Social |
Juzgado Garantia Calama
|
|
R.U.T. |
61.944.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Granaderos N° 2406 - 1° y 2° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado Garantia Calama
|
|
R.U.T. |
61.944.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Granaderos N° 2406 - 1° y 2° piso |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
10218,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Granaderos N° 2406 - 1° y 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-07-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Aluminios del Norte |
|
Razón Social |
Aluminios María Bustos Mora E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.108.707-k |
|
Sucursal |
Aluminios del Norte |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102003
| Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi | 1 | Unidad no definida | | LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ESTARÁ A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE CALAMA. EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES INMEDIATO Y DEBE SER MATERIALIZADO EN HALL DE ATENCIÓN DE PÚBLICO D |
$ 53.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.782
|
$ 53.782
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.782
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.219
|
|
$ 64.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.