Orden de Compra. Nº662458-19-CM18 "Compra de materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal Oral en Lo Penal Calama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662458-19-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Calama
Razón Social Tribunal Oral en Lo Penal Calama
R.U.T. 61.944.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA N° 1179, TERCER PISO - CALAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal Oral en Lo Penal Calama
R.U.T. 61.944.100-1
Dirección de Facturación AVENIDA GRECIA N° 1179, TERCER PISO - CALAMA
Comuna Calama
Impuesto 5520,45
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRECIA N° 1179, TERCER PISO - CALAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1006838 )PORTAMINA PILOT 0.5 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024838(1006838) PORTAMINA PILOT 0.5 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: 36015; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas3 (1510817 )PILA MACROTEL RECARGABLE AA 22700 MA NI/MET HYB 2 UNIDADES 1512818(1510817) PILA MACROTEL RECARGABLE AA 22700 MA NI/MET HYB 2 UNIDADES; Código: 86511; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.401 $ 7.401
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos24 (1007480 )CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: 12261AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.192 $ 12.192
Total Neto $ 29.348
Descuento $ 293
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.520
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.