Orden de Compra. Nº662458-9-CM18 "COMPRA MATERIALES ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal Oral en Lo Penal Calama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662458-9-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Calama
Razón Social Tribunal Oral en Lo Penal Calama
R.U.T. 61.944.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA N° 1179, TERCER PISO - CALAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal Oral en Lo Penal Calama
R.U.T. 61.944.100-1
Dirección de Facturación AVENIDA GRECIA N° 1179, TERCER PISO - CALAMA
Comuna Calama
Impuesto 1342,92
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRECIA N° 1179, TERCER PISO - CALAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ENTREGALUNES A VIERNES: 08:00 A 14:00
SÁBADO: 09:00 A 12:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 2 (981258 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: 26298; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.972 $ 3.972
0
2239-7-LP12
 9 (1301537 )VASOS DOMINGO DESECHABLE 207 ML 7 ONZAS BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327555(1301537) VASOS DOMINGO DESECHABLE 207 ML 7 ONZAS BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 19716; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.096
Total Neto $ 7.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.343
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.