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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662459-18-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales oficina dimerc |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Antofagasta |
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Razón Social |
JUzgado FAmilia Antofagasta
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R.U.T. |
61.977.840-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sucre 500 - 524 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUzgado FAmilia Antofagasta
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R.U.T. |
61.977.840-5 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 2984, Centro de Justicia de Antofagasta |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
10948,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 2984, Centro de Justicia de Antofagasta |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-04-2018 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 12 | | (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $50 |
$ 675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.100
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$ 8.100
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44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 5 | | (1109691 )ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES 1129691 | (1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES; Código: R301510; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $77 |
$ 1.037,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.185
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$ 5.185
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 20 | | (1145081 )DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499 | (1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 |
$ 251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.020
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$ 5.020
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44111506 2239-4-LP14
| Tacos calendario | 30 | | (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036 | (1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: D105033; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $87 |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.400
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$ 35.400
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43211803 2239-4-LP14
| Fundas de Teclado | 50 | | (1007891 )FUNDA RHEIN OFICIO BORDE BLANCO 80 MICRONES UNIDAD 1025891 | (1007891) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE BLANCO 80 MICRONES UNIDAD; Código: R380214; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $7 |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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Total Neto
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$ 58.205
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Descuento
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$ 582
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.948
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 68.571
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.