Orden de Compra. Nº662459-18-CM18 "materiales oficina dimerc"
Recuerde que el responsable del pago es JUzgado FAmilia Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662459-18-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2018
Nombre de la Orden de Compra materiales oficina dimerc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Antofagasta
Razón Social JUzgado FAmilia Antofagasta
R.U.T. 61.977.840-5
Dirección de Unidad de Compra Sucre 500 - 524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUzgado FAmilia Antofagasta
R.U.T. 61.977.840-5
Dirección de Facturación San Martín 2984, Centro de Justicia de Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 10948,37
Dirección de Envío de la Factura San Martín 2984, Centro de Justicia de Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $50 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1109691 )ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES 1129691(1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES; Código: R301510; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $77 $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.185 $ 5.185
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1145081 )DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario30 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: D105033; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $87 $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado50 (1007891 )FUNDA RHEIN OFICIO BORDE BLANCO 80 MICRONES UNIDAD 1025891(1007891) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE BLANCO 80 MICRONES UNIDAD; Código: R380214; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $7 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 58.205
Descuento $ 582
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.948
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 68.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.