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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662460-5-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Calama |
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Razón Social |
JUzgado FAmilia Calama
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R.U.T. |
61.977.850-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Grecia N° 1179 - 1° Piso - Villa Ascotán |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUzgado FAmilia Calama
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R.U.T. |
61.977.850-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Grecia N° 1179 - 1° Piso - Villa Ascotán |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
80870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Grecia N° 1179 - 1° Piso - Villa Ascotán |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46182205 2239-4-LP14
| Reposapiés | 15 | | (1179433 )APOYA MUNECAS KENSINGTON K64271 COMFORT FOAM AZUL UNIDAD 1205437 | (1179433) APOYA MUNECAS KENSINGTON K64271 COMFORT FOAM AZUL UNIDAD; Código: 20608; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.820
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$ 83.820
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41122601 2239-4-LP14
| Portaobjetos | 15 | | (1006851 )PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD 1024851 | (1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD; Código: 84106; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.325
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$ 23.325
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 14 | | (1007073 )TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073 | (1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 764,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.696
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$ 10.696
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44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 15 | | (1007776 )DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 1025776 | (1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: 99298; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.740
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$ 43.740
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 5 | | (1510819 )PILA MACROTEL RECARGABLE AAA 1000MA N/M HYB 2 UNIDADES 1512820 | (1510819) PILA MACROTEL RECARGABLE AAA 1000MA N/M HYB 2 UNIDADES; Código: 86513; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.980
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$ 5.980
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 2 | | (1510818 )PILA MACROTEL RECARGABLE AA 2700 MAH 5 UNIDADES 1512819 | (1510818) PILA MACROTEL RECARGABLE AA 2700 MAH 5 UNIDADES; Código: 27073; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.670
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$ 10.670
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55121606 2239-4-LP14
| Etiquetas autoadhesivas | 15 | | (1007838 )ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY S-LASER DVD-CD 5931 50 UNIDADES 1025838 | (1007838) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY S-LASER DVD-CD 5931 50 UNIDADES; Código: 13984; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 16.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.700
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$ 251.700
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Total Neto
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$ 429.931
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Descuento
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$ 4.299
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.870
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 506.502
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.