Orden de Compra. Nº662900-1003-SE24 "pedido 7993. papel hig. y toalla coleg. E-431"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1003-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra pedido 7993. papel hig. y toalla coleg. E-431
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7993 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO 222 SECTOR BELLOTO CENTRO
Comuna Quilpué
Impuesto 176605
Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO 222 SECTOR BELLOTO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico250Rollorollos de 300 mts por rollo industrialsegún convenio de licitación 558257-23-le23 $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.750 $ 289.750
14111703
Toallas de papel250Rollorollos de 250 und. por rolo industrial coordinar despacho a colegio Andrés Bello E-431, ubicado en Diego de Almagro Nº 222 SECTOR Belloto Centro QUILPUE, fono 32-3140491 contacto Sra. directora Myriam Calderón según convenio de licitación 558257-23-le23 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.750 $ 639.750
Total Neto $ 929.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.605
TOTAL OC $ 1.106.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.