Orden de Compra. Nº662900-1167-SE24 "pedido 8280 art.aseo varios conv.licit. liceoH-409"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1167-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra pedido 8280 art.aseo varios conv.licit. liceoH-409
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8280 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 368474,6
Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico400Rollorollos de papel higiénico gofrado de 500 mtsart. de aseo según convenio de licitación n°558257-23-LE23 $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.800 $ 756.800
14111703
Toallas de papel160Rollorollos de tollas de manos gofradas de 250 mtsart. de aseo según convenio de licitación n°558257-23-LE23 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.440 $ 409.440
14111703
Toallas de papel900Cajacajas de 200 und de toalla de mano interfoliada. coordinar despacho a liceo Gastronomía y Turismo H-409, a diaguitas n° 1751 sector belloto 2000 Quilpué contacto Carina Araya fono 323140498art. de aseo según convenio de licitación n°558257-23-LE23 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.100 $ 773.100
Total Neto $ 1.939.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.475
TOTAL OC $ 2.307.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.