Orden de Compra. Nº662900-1175-SE24 "PEDIDO 8234 - ARTICULOS DE ASEO/PAPEL - H-413"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1175-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8234 - ARTICULOS DE ASEO/PAPEL - H-413
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8234 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Cumming #1640
Comuna Quilpué
Impuesto 94718,8
Dirección de Envío de la Factura Cumming #1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico120Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 300 METROSPEDIDO 8234 - H-413 JARDIN LAS TORTOLITAS DESPACHO A :CUMMING 1640 - QUILPUE $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.080 $ 139.080
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaTOALLA PAPEL 250 METROSPEDIDO 8234 - H-413 JARDIN LAS TORTOLITAS DESPACHO A :CUMMING 1640 - QUILPUE $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.540 $ 153.540
42132102
Cubre camillas100Unidad no definidaSABANILLAPEDIDO 8234 - H-413 JARDIN LAS TORTOLITAS DESPACHO A :CUMMING 1640 - QUILPUE $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.900 $ 205.900
Total Neto $ 498.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.719
TOTAL OC $ 593.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.