Orden de Compra. Nº662900-137-SE25 "pedido 9364. artíc. aseo de uso jardin v. del sol"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-137-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra pedido 9364. artíc. aseo de uso jardin v. del sol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9364 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Caupolicán 1180, Casa B
Comuna Quilpué
Impuesto 260044,26
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 1180, Casa B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel150Cajatoalla de papel interfoliada en cajas de 200 hojasSEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-LE24 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.850 $ 128.850
14111703
Toallas de papel144Rollorollos de toallas de papel de 250 mtsSEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-LE24 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.496 $ 368.496
14111704
Papel higiénico432Rollorollos de 250 mts gofrados suaves para uso en bebes. pedido 9364 coordinar despacho a jardín valle del sol, ubicado en Caupolicán 1180 en Quilpué, contacto Rosario Saldias fono 56985488990 SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-LE24 $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.688 $ 500.688
42132102
Cubre camillas180Rollorollos de 50 cm x 48 mtSEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-LE24 $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.620 $ 370.620
Total Neto $ 1.368.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.044
TOTAL OC $ 1.628.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.