Orden de Compra. Nº662900-1473-SE24 "8368-8364-8365 ORDEN DE COMPRA DESDE LICIT.662900-92-LE24 ROPA DEPORTIVAS Y POLERAS ESCOLARES LICEO A-40 Y COLEGIO E-431"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1473-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 8368-8364-8365 ORDEN DE COMPRA DESDE LICIT.662900-92-LE24 ROPA DEPORTIVAS Y POLERAS ESCOLARES LICEO A-40 Y COLEGIO E-431
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662900-92-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar #107, Villa Olímpica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8368/8364/8365 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 942564,73
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTOMIRA
Razón Social INVERSIONES PUERTOMIRA SPA
R.U.T. 76.998.781-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUERTOMIRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101601
Camisas de niño154UnidadPoleras pique rojo bandera con insignia bordada. según diseño establecimiento del colegio E-431. Pedido 8364 de la cotización N° 1631 del proveedor. Se debe efectuar factura por separado, según este pedido del resto de los pedidos. Coordinar diseño y entrega de prendas con establecimiento Colegio Andrés Bello en diego de Almagro nro. 222 sector belloto centro de Quilpué, contacto Myriam Calderón fono 323140491  $ 11.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.706.012 $ 1.706.012
53103001
Camisetas de caballero60UnidadPoleras pique negras con insignia y texto bordados. según diseño establecimiento del colegio E-431. Pedido 8365 de la cotización N° 1632 del proveedor. Se debe efectuar factura por separado, según este pedido del resto de los pedidos. Coordinar diseño y entrega de prendas con establecimiento Colegio Andrés Bello en diego de Almagro nro. 222 sector belloto centro de Quilpué, contacto Myriam Calderón fono 323140491  $ 11.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.680 $ 664.680
53102705
Uniformes escolares133Unidadropa escolar deportiva conjunto de buzos chaqueta y pantalón con insignia bordada. según diseño establecimiento Liceo A-40. Pedido 8368 de la cotización N° 1630 del proveedor. Se debe efectuar factura por separado, según este pedido del resto de los pedidos Coordinar diseño y entrega de prendas con establecimiento Liceo Alejandro Lubet A-40 en Freire 945 de Quilpué, contacto Ana M. Nuñes M. fono 323140482OFERTA GLOBAL A LA VENTA DE BUZOS DE FRANELA FANTASÍA Y POLERAS DE PIQUÉ $ 19.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.175 $ 2.590.175
Total Neto $ 4.960.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 942.565
TOTAL OC $ 5.903.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.