Orden de Compra. Nº662900-172-AG23 "3591 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-195-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-172-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 3591 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-195-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3591 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Ovalle 1810, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 63416,11
Dirección de Envío de la Factura Ovalle 1810, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2023
TítuloDescripción
Ovalle Nº 1810 sector Las Rosas Quilpué 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casilla & Asociados
Razón Social CASILLA Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 77.597.189-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casilla & Asociados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidadpedido 3591, aprovisionamiento e instalación de lavamanos con pedestal en sala fonoaudiología PIE escuela D-426, SEGUN COTIZACION 0118 DEL PROVEEDOR  $ 333.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.769 $ 333.769
Total Neto $ 333.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.416
TOTAL OC $ 397.185


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.597.189-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.071.616-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.544.686-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 5.533.590-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.580.352-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.