Orden de Compra. Nº662900-178-SE24 "pedido 6599. Papel higien., tollas papel esc.G-420"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-178-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra pedido 6599. Papel higien., tollas papel esc.G-420
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6599 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 16913,8
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
dirección despacho escuela Santiago bueras g-420, sector los perales Quilpué
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20Rollose deben despachar a esc. G-420 Santiago Bueras, sector los perales fundo los perales Quilpué. coordinar entrega en directora Camila Pereira al celular 944490055papel Higiénico en rollo de 500 mts según convenio de licitación 558257-23-LE23. $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.840 $ 37.840
14111703
Toallas de papel20Rollose deben despachar a esc. G-420 Santiago Bueras, sector los perales fundo los perales Quilpué. coordinar entrega en directora Camila Pereira al celular 944490055papel toalla de mano en rollo de 250 mts según convenio de licitación 558257-23-LE23. $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.180 $ 51.180
Total Neto $ 89.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.914
TOTAL OC $ 105.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.