|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
662900-178-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
pedido 6599. Papel higien., tollas papel esc.G-420 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
558257-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| dirección despacho escuela Santiago bueras g-420, sector los perales Quilpué |  |
|
|
Proveedor |
PROPAIN SPA |
|
Razón Social |
PROPAIN SPA
|
|
R.U.T. |
76.797.408-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROPAIN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 20 | Rollo | se deben despachar a esc. G-420 Santiago Bueras, sector los perales fundo los perales Quilpué. coordinar entrega en directora Camila Pereira al celular 944490055 | papel Higiénico en rollo de 500 mts según convenio de licitación 558257-23-LE23. |
$ 1.892,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.840
|
$ 37.840
|
14111703
| Toallas de papel | 20 | Rollo | se deben despachar a esc. G-420 Santiago Bueras, sector los perales fundo los perales Quilpué. coordinar entrega en directora Camila Pereira al celular 944490055 | papel toalla de mano en rollo de 250 mts según convenio de licitación 558257-23-LE23. |
$ 2.559,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.180
|
$ 51.180
|
|
|
Total Neto
|
$ 89.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.914
|
|
$ 105.934
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.