Orden de Compra. Nº
662900-266-SE24
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6625 ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-27-L124
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
662900-266-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
6625 ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-27-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
662900-27-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Viña del Mar #107, Villa Olímpica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6625 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
baquedano 960
Comuna
Quilpué
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLOTA RAUTER
Razón Social
TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA
R.U.T.
76.051.457-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FLOTA RAUTER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 16 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO.
Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones
$ 690.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690.000
$ 690.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 17 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO.
Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones
$ 690.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690.000
$ 690.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 18 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO.
Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones
$ 660.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 15 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO.
Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones
$ 690.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690.000
$ 690.000
Total Neto
$ 2.730.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.730.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.