Orden de Compra. Nº662900-266-SE24 "6625 ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-27-L124"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-266-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 6625 ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-27-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662900-27-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar #107, Villa Olímpica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6625 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLOTA RAUTER
Razón Social TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA
R.U.T. 76.051.457-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FLOTA RAUTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 16 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO. Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 17 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO. Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 18 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO. Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad2 BUSES DIARIOS PARA LOS DÍAS 15 DE ABRIL DESDE ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ DIRECCIÓN Ovalle Nº1810, Quilpué. CON DESTINO HACÍA PARQUE TRICAO UBICADO EN FUNDO EL PEUMO, SANTO DOMINGO. Vehículos full equipo ac, asientos reclinables, baño operativo, cinturones de seguridad en perfectas condiciones $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 2.730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.730.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.