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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-379-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
pedido 6850 - den de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-255-COT24-H-415 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
30463,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2024 |
| DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | |
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Proveedor |
construcciones karen becerra eirl |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES KAREN GLORIA BECERRA GAMBOA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.984.976-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
construcciones karen becerra eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | PEDIDO 6850 - H-415 JARDIN AYELEN - DETALLE DE MANTENCION EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 160.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.336
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$ 160.336
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Total Neto
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$ 160.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.464
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$ 190.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.