Orden de Compra. Nº662900-460-SE25 "pedido 10247 PAPELES PARA WC ESC. D-348"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-460-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2025
Nombre de la Orden de Compra pedido 10247 PAPELES PARA WC ESC. D-348
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10247 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Eusebio Lillo 2149, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 30762,9
Dirección de Envío de la Factura Eusebio Lillo 2149, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico45Rollorollos de papel higiénico de 500 mts coordinar entregas en esc. D-348 Ignacio carrera pinta a contar el 22 hasta 26/09 , por vacaciones de los establecimiento.según convenio de licitación 558257-14-LE24 $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.140 $ 85.140
14111703
Toallas de papel30Rollorollos de tollas de papel para manos de 250 mts  $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.770 $ 76.770
Total Neto $ 161.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.763
TOTAL OC $ 192.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.