Orden de Compra. Nº662900-468-SE25 "PEDIDO 10260 - ART.DE ASEO/PAPEL - G-418 T.SERRANO"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-468-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10260 - ART.DE ASEO/PAPEL - G-418 T.SERRANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10260 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Ovalle 1810, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 46939,5
Dirección de Envío de la Factura Ovalle 1810, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
LOS ARTICULOS DEBEN SER ENTREGADO EN COLEGIO D-426 ELEUTERIO RAMIREZ....AMBOS COLEGIO ESTAN AHORA UBICADOS EN LA MISMA DIRECCION 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico90Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 500 MTSPEDIDO 10260- G-418 ESCUELA TENIENTE SERRANO DESPACHO A : CALLE OVALLE 1810, POBLACION LAS ROSAS,QUILPUE $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.280 $ 170.280
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA PAPEL 250 METROSPEDIDO 10260- G-418 ESCUELA TENIENTE SERRANO DESPACHO A : CALLE OVALLE 1810, POBLACION LAS ROSAS,QUILPUE $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.770 $ 76.770
Total Neto $ 247.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.940
TOTAL OC $ 293.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.