Orden de Compra. Nº662900-653-SE24 "pedido 7400. Papel higien.y tollas papel "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-653-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra pedido 7400. Papel higien.y tollas papel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7400 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO
Comuna Quilpué
Impuesto 83094,6
Dirección de Envío de la Factura LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico150Unidad no definidapapel higiénico en rollo de 500 mtssegún convenio de licitación 558257-23-LE23 $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.800 $ 283.800
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidapapel toalla de mano en rollo de 250 mts despachar a Liceo Politécnico Mannheim F-434, domicilio Los Lunes Nº 171 Canal Chacao Quilpué, fono 323140493 contacto Marcela Britosegún convenio de licitación 558257-23-LE23 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.540 $ 153.540
Total Neto $ 437.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.095
TOTAL OC $ 520.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.