Orden de Compra. Nº662900-824-AG24 "7510 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-608-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-824-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 7510 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-608-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7510 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Covadonga 1250, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 31703,4
Dirección de Envío de la Factura Covadonga 1250, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO
Razón Social GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO
R.U.T. 11.909.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento50Unidadfocos led redondo de 18 Watts embutidos, según cotización 02072024-03 del proveedor. coordinar despacho a contar del 08/07/24 a escuela Manuel Bulnes D-416. domicilio Covadonga 1250 Quilpué fono 3323140484   $ 2.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.700 $ 112.700
39101610
ampolletas de filamento20Unidadfocos led redondo de 18 Watts sobreponer, según especificaciones y detalles en archivo anexado  $ 2.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.160 $ 54.160
Total Neto $ 166.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.703
TOTAL OC $ 198.563


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.827.140-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.071.616-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.760.697-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.445.986-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.960.161-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 11.909.412-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.