Orden de Compra. Nº
662900-972-SE24
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7917 Transportes hacía feria TP
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
662900-972-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
7917 Transportes hacía feria TP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
662900-39-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7917 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
baquedano 960
Comuna
Quilpué
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transportes Columba
Razón Social
TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA
R.U.T.
76.834.013-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transportes Columba
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
TRANSPORTE DESDE ESCUELAS IGNACIO CARRERA PINTO Y JOSE MIGUEL INFANTE, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
TRANSPORTE DESDE ESCUELAS IGNACIO CARRERA PINTO Y JOSE MIGUEL INFANTE, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad
TRANSPORTE DESDE COLEGIO Guardiamarina Guillermo Zañartu, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
TRANSPORTE DESDE COLEGIO Guardiamarina Guillermo Zañartu, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
TRANSPORTE DESDE ESCUELA GASPAR CABRALES, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
TRANSPORTE DESDE ESCUELA GASPAR CABRALES, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
TRANSPORTE DESDE ESCUELA THEODOR HEUSS, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
TRANSPORTE DESDE ESCUELA THEODOR HEUSS, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
TRANSPORTE DESDE ESCUELA TENIENTE SERRANO, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
TRANSPORTE DESDE ESCUELA TENIENTE SERRANO, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
TRANSPORTE DESDE COLEGIO ELEUTERIO RAMIREZ, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
TRANSPORTE DESDE COLEGIO ELEUTERIO RAMIREZ, HACÍA PLAZA EUGENIO RIFFO QUILPUE, FERIA TP.
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
Total Neto
$ 910.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 910.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.