Orden de Compra. Nº664-100-SE23 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 664-100-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 270
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
Comuna Antofagasta
Impuesto 191559,33
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaCOD. 82917, BOLSA ASEO ROLLOI 50X70 10 UN. IMPEKECOD. 82917, BOLSA ASEO ROLLOI 50X70 10 UN. IMPEKE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaCOD. 12948, BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN. IMPEKECOD. 12948, BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN. IMPEKE $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
10191509
Insecticidas8Unidad no definidaCOD. 87202, INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTOCOD. 87202, INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO $ 4.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.744 $ 32.744
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaCOD. 84866, INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQCOD. 84866, INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.375 $ 19.375
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaCOD. 12502, INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDINCOD. 12502, INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN $ 3.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660 $ 17.660
47131828
Productos de limpieza para automóviles8Unidad no definidaCOD. 13330SR, SILICONA AUTO A/S KIT+RENOVADORCOD. 13330SR, SILICONA AUTO A/S KIT+RENOVADOR $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.056 $ 49.056
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaCOD. 27594, TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT RECNOROLLCOD. 27594, TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT RECNOROLL $ 6.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.350 $ 347.350
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaCOD. 11728, PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLLCOD. 11728, PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL $ 11.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.980 $ 233.980
14111701
Papel facial80Unidad no definidaCOD. 21818, PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITECOD. 21818, PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680
53131608
Jabones8Unidad no definidaCOD. 34108, JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONALCOD. 34108, JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
47131816
Desodorantes22Unidad no definidaCOD. 28815FL, DESODORANTE A/ LIQUIDO 237 ML. AIRWICK FRAMBUESA LIMONCOD. 28815FL, DESODORANTE A/ LIQUIDO 237 ML. AIRWICK FRAMBUESA LIMON $ 2.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.528 $ 55.528
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaCOD. 27370LYS, DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACE. REC. LIRIOCOD. 27370LYS, DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACE. REC. LIRIO $ 8.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.972 $ 35.972
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaCOD. 27370FS, DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACE. REC. BERRIESCOD. 27370FS, DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACE. REC. BERRIES $ 4.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.476 $ 16.476
47131816
Desodorantes8Unidad no definidaCOD. 10899, DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360 CC BRISA PRCOD. 10899, DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360 CC BRISA PR $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.928 $ 11.928
47131803
Desinfectantes domésticos18Unidad no definidaCOD. 71145, DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM 285 CC. ORIGINALCOD. 71145, DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM 285 CC. ORIGINAL $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.998 $ 46.998
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCOD. 88380LI, TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMONCOD. 88380LI, TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMON $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaCOD. 97813 DESODOR/ AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMONCOD. 97813 DESODOR/ AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON $ 2.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaCOD. 53040, LAVALOZA LIQ 5 LT. KLAREN LIMONCOD. 53040, LAVALOZA LIQ 5 LT. KLAREN LIMON $ 5.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
47131502
Paños de limpieza12Unidad no definidaCOD. 83972, PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGFCOD. 83972, PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGF $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
Total Neto $ 1.008.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.559
TOTAL OC $ 1.199.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.