Orden de Compra. Nº664-19-SE24 "COMPRA MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 664-19-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 54
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
Comuna Antofagasta
Impuesto 95722
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131828
Productos de limpieza para automóviles2Unidad no definidaCOD. 13330SR, SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)COD. 13330SR, SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC) $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.264 $ 12.264
14111703
Toallas de papel32Unidad no definidaCOD. 27594, TOALLA DE PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/SCOD. 27594, TOALLA DE PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/S $ 6.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.744 $ 219.744
14111704
Papel higiénico16Unidad no definidaCOD. 88803, PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO.COD. 88803, PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO. $ 7.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.896 $ 126.896
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaCOD. 86978FR, DESODOR/AMB. AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUESACOD. 86978FR, DESODOR/AMB. AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUESA $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
47131816
Desodorantes1Unidad no definidaCOD. 27370VAP, DESODOR/AMB AIRWICK ELEC. ACE. REC. VAINILLA R 5 UND.COD. 27370VAP, DESODOR/AMB AIRWICK ELEC. ACE. REC. VAINILLA R 5 UND. $ 14.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.519 $ 14.519
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaCOD. 27370LYS, DESODOR/AMB AIRWICK ELEC. ACE. REC LIRIOS SEDA X 3 UND.COD. 27370LYS, DESODOR/AMB AIRWICK ELEC. ACE. REC LIRIOS SEDA X 3 UND. $ 8.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.986 $ 17.986
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaCOD. 28815LL, DESODORANTE A/LIQUIDO 237ML. AIRWICK LAVAND/LIRIOSCOD. 28815LL, DESODORANTE A/LIQUIDO 237ML. AIRWICK LAVAND/LIRIOS $ 2.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.240 $ 13.240
47131803
Desinfectantes domésticos18Unidad no definidaCOD. 71145, DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINALCOD. 71145, DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINAL $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.732 $ 51.732
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCOD. 88380LI TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN. LIMONCOD. 88380LI TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN. LIMON $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
53131608
Jabones4Unidad no definidaCOD. 34108, JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY HYGIENICCOD. 34108, JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY HYGIENIC $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaCOD. 76988, LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEXCOD. 76988, LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661 $ 1.661
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaCOD. 86978MC, DESODOR/AMB. AROM CONO/GEL 190 GR MANZANA/CANELACOD. 86978MC, DESODOR/AMB. AROM CONO/GEL 190 GR MANZANA/CANELA $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974 $ 1.974
Total Neto $ 503.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.722
TOTAL OC $ 599.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.