Orden de Compra. Nº664-24-SE23 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 664-24-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 77
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
Comuna Antofagasta
Impuesto 127731,11
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5Unidad no definidaCOD. 34108 JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONALCOD. 34108 JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL $ 7.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaCOD. 85092 BOLSA ASEO BIORROLLO 80X110 10 UN.COD. 85092 BOLSA ASEO BIORROLLO 80X110 10 UN. $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131816
Desodorantes3Unidad no definidaCOD. 27350CM DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACEIT.APARATO CANELACOD. 27350CM DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACEIT.APARATO CANELA $ 4.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.639 $ 12.639
47131816
Desodorantes1Unidad no definidaCOD. 27370CM DESODOR/AMB AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELACOD. 27370CM DESODOR/AMB AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELA $ 8.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.138 $ 8.138
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaCOD. 27350FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. APAR. FRUTASCOD. 27350FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. APAR. FRUTAS $ 4.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.064 $ 17.064
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaCOD. 27370FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIESCOD. 27370FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIES $ 3.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.946 $ 7.946
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCOD. 88380LI TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMONCOD. 88380LI TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMON $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaCOD. 83972 PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGFCOD. 83972 PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGF $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaCOD. 28815FL DESODORANTE A/LIQUIDO 237ML. AIRWICK FRCOD. 28815FL DESODORANTE A/LIQUIDO 237ML. AIRWICK FR $ 2.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.535 $ 12.535
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaCOD. 97813 DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMONCOD. 97813 DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON $ 2.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.355 $ 10.355
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaCOD. 81786MG DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML FLORES DE MAGNOLIACOD. 81786MG DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML FLORES DE MAGNOLIA $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
47121701
Bolsas de basura19Unidad no definidaCOD. 10977 BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24 MCCOD. 10977 BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24 MC $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.734 $ 18.734
47131828
Productos de limpieza para automóviles5Unidad no definidaCOD. 13330SR SILICONA AUTO A/SOL KIT+ RENOVADORCOD. 13330SR SILICONA AUTO A/SOL KIT+ RENOVADOR $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.460 $ 30.460
14111703
Toallas de papel35Unidad no definidaCOD. 99785 TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK H/SCOD. 99785 TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK H/S $ 8.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.855 $ 302.855
14111704
Papel higiénico7Unidad no definidaCOD. 10613 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORKCOD. 10613 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK $ 13.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.063 $ 91.063
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaCOD. 71145 DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINALCOD. 71145 DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINAL $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.850 $ 77.850
Total Neto $ 672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.731
TOTAL OC $ 800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.