Orden de Compra. Nº
664-24-SE23
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MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
664-24-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI de Antofagasta
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T.
61.402.017-2
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 77
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T.
61.402.017-2
Dirección de Facturación
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
Comuna
Antofagasta
Impuesto
127731,11
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
COD. 34108 JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL
COD. 34108 JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL
$ 7.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.280
$ 38.280
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
COD. 85092 BOLSA ASEO BIORROLLO 80X110 10 UN.
COD. 85092 BOLSA ASEO BIORROLLO 80X110 10 UN.
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.760
47131816
Desodorantes
3
Unidad no definida
COD. 27350CM DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACEIT.APARATO CANELA
COD. 27350CM DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACEIT.APARATO CANELA
$ 4.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.639
$ 12.639
47131816
Desodorantes
1
Unidad no definida
COD. 27370CM DESODOR/AMB AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELA
COD. 27370CM DESODOR/AMB AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELA
$ 8.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.138
$ 8.138
47131816
Desodorantes
4
Unidad no definida
COD. 27350FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. APAR. FRUTAS
COD. 27350FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. APAR. FRUTAS
$ 4.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.064
$ 17.064
47131816
Desodorantes
2
Unidad no definida
COD. 27370FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIES
COD. 27370FS DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIES
$ 3.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.946
$ 7.946
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
COD. 88380LI TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMON
COD. 88380LI TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMON
$ 1.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.580
$ 17.580
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
COD. 83972 PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGF
COD. 83972 PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGF
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
47131816
Desodorantes
5
Unidad no definida
COD. 28815FL DESODORANTE A/LIQUIDO 237ML. AIRWICK FR
COD. 28815FL DESODORANTE A/LIQUIDO 237ML. AIRWICK FR
$ 2.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.535
$ 12.535
47131816
Desodorantes
5
Unidad no definida
COD. 97813 DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON
COD. 97813 DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON
$ 2.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.355
$ 10.355
47131816
Desodorantes
5
Unidad no definida
COD. 81786MG DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML FLORES DE MAGNOLIA
COD. 81786MG DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML FLORES DE MAGNOLIA
$ 1.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.650
$ 9.650
47121701
Bolsas de basura
19
Unidad no definida
COD. 10977 BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24 MC
COD. 10977 BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24 MC
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.734
$ 18.734
47131828
Productos de limpieza para automóviles
5
Unidad no definida
COD. 13330SR SILICONA AUTO A/SOL KIT+ RENOVADOR
COD. 13330SR SILICONA AUTO A/SOL KIT+ RENOVADOR
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.460
$ 30.460
14111703
Toallas de papel
35
Unidad no definida
COD. 99785 TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK H/S
COD. 99785 TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK H/S
$ 8.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.855
$ 302.855
14111704
Papel higiénico
7
Unidad no definida
COD. 10613 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK
COD. 10613 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK
$ 13.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.063
$ 91.063
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
COD. 71145 DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINAL
COD. 71145 DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINAL
$ 2.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.850
$ 77.850
Total Neto
$ 672.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.731
TOTAL OC
$ 800.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.