|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
664-80-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
mantenimiento de edificacion |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
|
|
R.U.T. |
61.402.017-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PEDRO MIGUEL |
|
Razón Social |
EXTINTORES OMEGA SPA
|
|
R.U.T. |
76.899.017-4 |
|
Sucursal |
PEDRO MIGUEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | por necesidad del servicio | según presupuesto N° 01 - 02- y 03 que se adjunta. |
$ 600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.