Orden de Compra. Nº
664-95-SE24
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MATERIALES DE OFICINA, DOC. CONDUCTOR 667114
"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
664-95-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, DOC. CONDUCTOR 667114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI de Antofagasta
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T.
61.402.017-2
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
R.U.T.
61.402.017-2
Dirección de Facturación
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
Comuna
Antofagasta
Impuesto
22332,79
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad no definida
COD. 76875 CINTA ADHE. CRISTAL 18X25 MT. 3M REF: 500.
COD. 76875 CINTA ADHE. CRISTAL 18X25 MT. 3M REF: 500.
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.660
$ 12.660
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad no definida
COD.11740, CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA.
COD.11740, CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA.
$ 745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.175
$ 11.175
31201515
Cintas de papel
13
Unidad no definida
COD. 81767, CINTA MASKING 48X 40 MT TESA.
COD. 81767, CINTA MASKING 48X 40 MT TESA.
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.282
$ 22.282
44122016
Sujeta documentos
12
Unidad no definida
COD. 17558, ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. COLON.
COD. 17558, ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. COLON.
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.144
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
10
Unidad no definida
COD. 12890, FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. GEOPEN LOMO BL.
COD. 12890, FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. GEOPEN LOMO BL.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.610
$ 22.610
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
COD. 18601, PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.
COD. 18601, PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.670
$ 30.670
Total Neto
$ 117.541
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.333
TOTAL OC
$ 139.874
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.