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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
664-99-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA COMBUSTIBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION
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R.U.T. |
61.402.017-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301 2239-1-lp14
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | | (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 | (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8)
; SERVICIO POR $ 10(7)
; SERVICIO POR $ 100(4)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; |
$ 1.103.978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.103.978
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$ 1.103.978
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Total Neto
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$ 1.103.978
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.103.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.