Orden de Compra. Nº667076-6-AG26 "Art. Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 667076-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Art. Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RECTORIA Senado Universitario
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000003079 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Oficina 213
Comuna Santiago
Impuesto 15990,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Oficina 213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL ABASTECIMIENTO SPA
Razón Social FULL ABASTECIMIENTO SPA
R.U.T. 77.135.387-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL ABASTECIMIENTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6UnidadGuantes Lavaloza Talla M  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131603
Esponjas30UnidadEsponjas Lavaloza  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaños Amarillos Multiuso  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131829
Productos de limpieza del baño8UnidadCloro Gel  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131829
Productos de limpieza del baño8UnidadLavalozas 500 Ml  $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
47131618
Mopas húmedas20UnidadTraperos Húmedos Desechables  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLustramuebles en Spray  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaños Multiuso Microfibra  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLimpiavidrios con Gatillo  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47121701
Bolsas de basura8PaqueteBolsas de Basura 70 x 90 Paquetes de 10 unidades  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47121701
Bolsas de basura8PaqueteBolsas de Basura 50 x 70 Paquetes de 10 unidades  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47121701
Bolsas de basura8PaqueteBolsas de Basura 80 x 110 Paquetes de 10 unidades  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 84.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.990
TOTAL OC $ 100.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.