Orden de Compra. Nº
667076-6-AG26
"
Art. Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
667076-6-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Art. Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
RECTORIA Senado Universitario
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000003079 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Oficina 213
Comuna
Santiago
Impuesto
15990,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Oficina 213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FULL ABASTECIMIENTO SPA
Razón Social
FULL ABASTECIMIENTO SPA
R.U.T.
77.135.387-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FULL ABASTECIMIENTO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Unidad
Guantes Lavaloza Talla M
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131603
Esponjas
30
Unidad
Esponjas Lavaloza
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Paños Amarillos Multiuso
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131829
Productos de limpieza del baño
8
Unidad
Cloro Gel
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
47131829
Productos de limpieza del baño
8
Unidad
Lavalozas 500 Ml
$ 2.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.480
$ 16.480
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
Traperos Húmedos Desechables
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
Lustramuebles en Spray
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.580
$ 6.580
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Paños Multiuso Microfibra
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Unidad
Limpiavidrios con Gatillo
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47121701
Bolsas de basura
8
Paquete
Bolsas de Basura 70 x 90 Paquetes de 10 unidades
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
47121701
Bolsas de basura
8
Paquete
Bolsas de Basura 50 x 70 Paquetes de 10 unidades
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47121701
Bolsas de basura
8
Paquete
Bolsas de Basura 80 x 110 Paquetes de 10 unidades
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
Total Neto
$ 84.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.990
TOTAL OC
$ 100.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.