|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
669-11-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. REV. Y REP. RED ALCANTARILLADO EDIF. SS.PP. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales IV Región
|
|
R.U.T. |
61.402.020-2 |
|
Dirección de Facturación |
PRAT Nº 255, OF 410 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
638210 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PRAT Nº 255, OF 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
arstecton |
|
Razón Social |
JUAN ALVARO DARWIN CASTRO CUELLO
|
|
R.U.T. |
13.974.010-6 |
|
Sucursal |
arstecton |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad no definida | SERV. REV. Y REP. RED ALCANTARILLADO EDIF. SS.PP.
PROVENIENTES DE LA LICITACION 669-33-L112
DC.296652 | SERV. REV. Y REP. RED ALCANTARILLADO EDIF. SS.PP.
PROVENIENTES DE LA LICITACION 669-33-L112
DC.296652 |
$ 3.359.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.359.000
|
$ 3.359.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.359.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 638.210
|
|
$ 3.997.210
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.