Orden de Compra. Nº669-126-CM18 "MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE BIENES"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 669-126-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE BIENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. IV REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Unidad de Compra PRAT Nº 255, OF 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBTITULO 22-04-001 MAT. DE OFICINA proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Facturación PRAT Nº 255, OF 410
Comuna La Serena
Impuesto 8740
Dirección de Envío de la Factura PRAT Nº 255, OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon5 (1007560 )CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560(1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD; Código: 16234; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1006008 )LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL VIOLETA 0.8 UNIDAD 1024008(1006008) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL VIOLETA 0.8 UNIDAD; Código: 59101VI; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1006012 )LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL 0.8 ROSADO UNIDAD 1024012(1006012) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL 0.8 ROSADO UNIDAD; Código: 59101RO; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1152862 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435 $ 3.435
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1152725 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD 1175282(1152725) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD; Código: 10372VE; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1152726 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 ROSADO UNIDAD 1175283(1152726) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 ROSADO UNIDAD; Código: 10372RO; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435 $ 3.435
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1006738 )PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.80 X 1.30 M UNIDAD 1024738(1006738) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.80 X 1.30 M UNIDAD; Código: 81421; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.435 $ 25.435
Total Neto $ 46.465
Descuento $ 465
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.740
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 54.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.