Orden de Compra. Nº669-58-AG22 "MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD DE BIENES 669-38-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 669-58-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD DE BIENES 669-38-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Coquimbo
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Unidad de Compra PRAT Nº 255, OF 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Facturación PRAT Nº 255, OF 410
Comuna La Serena
Impuesto 39813,55
Dirección de Envío de la Factura PRAT Nº 255, OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS MEDIANA ISOFIT  $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904
55121616
Banderitas autoadhesivas20UnidadSET DE BANDERITAS 4 COLORES  $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadNOTAS ADHESIVAS POP UP 76MM X 76MM ACORDEON DE COLORES  $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadCUADERNO RHEIN CARTA  $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.376 $ 38.376
44121701
Lápiz pasta22UnidadLAPIZ PASTA MARCA PILOT AZUL  $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
44111906
Pizarrones y accesorios10UnidadPLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
44111906
Pizarrones y accesorios12UnidadPLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO  $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.572
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS DURACEL AA  $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510 $ 12.510
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA PAPEL MASKING 25CM.  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.495 $ 4.495
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCAJA DE ARCHIVO RHEIN  $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.140 $ 21.140
31201515
Cintas de papel6RolloCINTA PAPEL MASKING 48CM.  $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
Total Neto $ 209.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.814
TOTAL OC $ 249.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.