Orden de Compra. Nº669-68-AG24 "MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE BIENEScompra ágil: 669-40-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 669-68-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE BIENEScompra ágil: 669-40-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Coquimbo
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 194
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Facturación PRAT Nº 255, OF 410
Comuna La Serena
Impuesto 121101,06
Dirección de Envío de la Factura PRAT Nº 255, OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel16UnidadTOALLA PAPEL DOBLE HOJA DE PREFERENCIA ELITE  $ 3.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.416 $ 54.416
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE PREFENCIA ELITE  $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.296 $ 67.296
47131803
Desinfectantes domésticos21UnidadTOALLA DESINFECTANTES FRASCOS DE 90UN. DE PREFERENCIA VITUTEX  $ 2.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.462 $ 42.462
53102512
pañuelos90UnidadPANUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
47131816
Desodorantes15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTYANTE DE PREDEENCIA LYSOFORM O ANTIBAC  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131816
Desodorantes15UnidadDESODORANTE DE ENCHUFE AROMA LAVANDA, CITRICO O MANZANA CANELA  $ 6.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.935 $ 91.935
47131816
Desodorantes20UnidadKIT APLICADOR Y REPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICOS AIRWICH LAVANDA , CITRICO O CANELA MANZANA  $ 10.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.840 $ 201.840
47131816
Desodorantes25UnidadREPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICOS AIRWICH LAVANDA , CITRICO O CANELA MANZANA  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.025 $ 39.025
Total Neto $ 607.374
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 121.101
TOTAL OC $ 758.475


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.