Orden de Compra. Nº
669-68-AG24
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MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE BIENEScompra ágil: 669-40-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IV Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
669-68-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE BIENEScompra ágil: 669-40-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI de Coquimbo
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T.
61.402.020-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 194
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T.
61.402.020-2
Dirección de Facturación
PRAT Nº 255, OF 410
Comuna
La Serena
Impuesto
121101,06
Dirección de Envío de la Factura
PRAT Nº 255, OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
16
Unidad
TOALLA PAPEL DOBLE HOJA DE PREFERENCIA ELITE
$ 3.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.416
$ 54.416
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE PREFENCIA ELITE
$ 2.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.296
$ 67.296
47131803
Desinfectantes domésticos
21
Unidad
TOALLA DESINFECTANTES FRASCOS DE 90UN. DE PREFERENCIA VITUTEX
$ 2.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.462
$ 42.462
53102512
pañuelos
90
Unidad
PANUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
47131816
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTYANTE DE PREDEENCIA LYSOFORM O ANTIBAC
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131816
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE DE ENCHUFE AROMA LAVANDA, CITRICO O MANZANA CANELA
$ 6.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.935
$ 91.935
47131816
Desodorantes
20
Unidad
KIT APLICADOR Y REPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICOS AIRWICH LAVANDA , CITRICO O CANELA MANZANA
$ 10.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.840
$ 201.840
47131816
Desodorantes
25
Unidad
REPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICOS AIRWICH LAVANDA , CITRICO O CANELA MANZANA
$ 1.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.025
$ 39.025
Total Neto
$ 607.374
Descuento
$ 0
Cargos
$ 30.000
IVA
19
%
$ 121.101
TOTAL OC
$ 758.475
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.233.678-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.254.478-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.