Orden de Compra. Nº
669-90-AG23
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MATERIALES DE OFICINA SECTORIAL compra ágil: 669-91-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IV Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
669-90-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA SECTORIAL compra ágil: 669-91-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI de Coquimbo
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T.
61.402.020-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T.
61.402.020-2
Dirección de Facturación
PRAT Nº 255, OF 410
Comuna
La Serena
Impuesto
131201,08
Dirección de Envío de la Factura
PRAT Nº 255, OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PILAS AA DE PREFERENCIA DURACELL
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.500
$ 71.500
44121801
Cinta correctora
50
Unidad
CINTA CORRECTORA RETRACTIL TIPO LAPIZ
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.200
44121506
Sobres estándar
5000
Unidad
SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.000
$ 395.000
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPICERA AZUL PUNTA GRUEA TRILUX FABER CASTELL U OTRA MARCA
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
5
Unidad
Cinta adhesiva de doble cara 25MM 40MTS.
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.350
$ 6.350
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
CUADERNO FORMATO 12 X 14,8MM 7MM 100HOJAS DESING
$ 1.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.058
$ 8.058
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MTS.
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.120
$ 7.120
60101722
Libretas de notas
10
Unidad
BLOCK ANILLADO 80 HOJAS MATEM. 7MM FORMATO ESCOLAR
$ 1.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.390
$ 14.390
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
LAPIZ V BALL GRIP .,7 AZUL PILOT
$ 1.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.030
$ 45.030
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad
ARCHIVADOR ANGOSTO OFICIO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.950
$ 81.950
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corchetera Industrial 110 Hojas 23/12 Rapid HD110
$ 10.734,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.734
$ 10.734
Total Neto
$ 690.532
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.201
TOTAL OC
$ 821.733
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.045.742-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.045.742-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.079.350-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.037.738-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.357.008-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.377.104-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.