|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
670-11115-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio se Empastes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio de Bienes Nacionales Seremi Vª |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales V Región
|
|
R.U.T. |
61.402.016-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PSJE MELGAREJO Nº 669, PISO 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales V Región
|
|
R.U.T. |
61.402.016-4 |
|
Dirección de Facturación |
Molina N°446 |
|
Comuna |
78
|
|
Impuesto |
16898,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Molina N°446 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gama Impresión |
|
Razón Social |
ENRIQUE DARWIN SALAS SALGADO
|
|
R.U.T. |
9.033.933-8 |
|
Sucursal |
Gama Impresión |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 20 | Unidad | | |
$ 4.447,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.940
|
$ 88.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.899
|
|
$ 105.839
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.