Orden de Compra. Nº670-123-SE11 "CONTRATACION DE COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales V Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 670-123-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2011
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Bienes Nacionales Seremi Vª
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región
R.U.T. 61.402.016-4
Dirección de Unidad de Compra PSJE MELGAREJO Nº 669, PISO 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región
R.U.T. 61.402.016-4
Dirección de Facturación Molina N°446
Comuna Valparaíso
Impuesto 55882,42
Dirección de Envío de la Factura Molina N°446
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PetitDelice
Razón Social ANDREA ESTHER ZAMORA FERNANDEZ
R.U.T. 11.620.458-4
Sucursal PetitDelice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definida   $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 294.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.882
TOTAL OC $ 350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.