Orden de Compra. Nº670-2-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 670-11018-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales V Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 670-2-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 670-11018-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 670-11018-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Bienes Nacionales Seremi Vª
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región
R.U.T. 61.402.016-4
Dirección de Unidad de Compra PSJE MELGAREJO Nº 669, PISO 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región
R.U.T. 61.402.016-4
Dirección de Facturación Molina N°446
Comuna Valparaíso
Impuesto 592800
Dirección de Envío de la Factura Molina N°446
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCORPIO ASEO Y MANTENCIONES LIMITADA
Razón Social SCORPIO ASEO Y MANTENCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.987.310-2
Sucursal SCORPIO ASEO Y MANTENCIONES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad Servicios de Aseo $ 3.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000
Total Neto $ 3.120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 592.800
TOTAL OC $ 3.712.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.