|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
673-103-CM10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA, PAPEL ESCRITURA, DEDOS DE GOMA, SOBRES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VI Región
|
|
R.U.T. |
70.470.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Alcazar Nº 431 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
16926,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcazar Nº 431 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121620
| Dedo de Goma | 10 | | (588635) DEDO DE GOMA - VERDE 535363 | (588635) DEDO DE GOMA - VERDE ; Código: 80445;Región : VI
|
$ 44,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440
|
$ 440
|
44121506
| Sobres estándar | 9 | | (33575) SOBRE TEKNOFAS 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 cm 50 UNIDADES 35612 | (33575) SOBRE TEKNOFAS 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 cm 50 UNIDADES; Código: 11463;Región : VI
|
$ 1.094,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.846
|
$ 9.846
|
14111511
| Papel para escritura | 40 | | (236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA 236385 | (236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA ; Código: 11821;Región : VI
|
$ 1.970,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.800
|
$ 78.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 89.086
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.926
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 106.012
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.